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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0042438
Monto de la Factura
₲ 105.355.132
Nro. Solicitud de Transferencia
154869
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
07-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.236.872

Retención DNCP
₲ 371.616
Retención IVA
₲ 2.873.322
Retención Renta
₲ 2.873.322
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
111/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-175266
Monto Contrato
₲ 1.278.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.203.971.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.203.971.440

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355091
Nombre de la Licitación
SERVIDORES DE ALMACENAMIENTO DE NIVEL CENTRAL- MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)