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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004078
Monto de la Factura
₲ 4.615.600
Nro. Solicitud de Transferencia
8071
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2025
Fecha de la Transferencia
10-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.305.767

Retención DNCP
₲ 16.113
Retención IVA
₲ 125.880
Retención Renta
₲ 167.840
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DYSA HEALTHCARE S.A.
RUC
80013820-1
Número de Contrato
434-19
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-185257
Monto Contrato
₲ 1.396.510.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 603.075.931
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 603.075.931

Datos de la Licitación

ID de Licitación
350822
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPOS DE LA MARCA BAUMER
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)