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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002763
Monto de la Factura
₲ 162.255.915
Nro. Solicitud de Transferencia
98377
Fecha Solicitud de Transferencia
06-12-2010
Fecha de la Transferencia
25-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 162.255.915

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MOVICOR S.A.C.I.
RUC
80021695-4
Número de Contrato
MH 145
Código de Contratación (CC)
LP-12006-10-13447
Monto Contrato
₲ 1.633.243.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.553.185.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.553.185.026

Datos de la Licitación

ID de Licitación
194767
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES VARIOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas