Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001635
Monto de la Factura
₲ 141.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
25725
Fecha Solicitud de Transferencia
12-03-2025
Fecha de la Transferencia
18-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 131.628.342
Retención DNCP
₲ 492.567
Retención IVA
₲ 3.848.182
Retención Renta
₲ 5.130.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
LP-12013-23-229212
Monto Contrato
₲ 3.892.999.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.267.675.791
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.267.675.791
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415038
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EDIFICIOS DEL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas