Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001294
Monto de la Factura
₲ 162.208.333
Nro. Solicitud de Transferencia
114731
Fecha Solicitud de Transferencia
11-08-2023
Fecha de la Transferencia
29-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 152.645.414
Retención DNCP
₲ 572.153
Retención IVA
₲ 4.423.864
Retención Renta
₲ 4.423.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
LP-12013-23-229212
Monto Contrato
₲ 3.892.999.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.333.247.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.333.247.674
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415038
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EDIFICIOS DEL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas