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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001319
Monto de la Factura
₲ 21.426.517
Nro. Solicitud de Transferencia
156154
Fecha Solicitud de Transferencia
20-10-2023
Fecha de la Transferencia
24-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.163.326

Retención DNCP
₲ 75.577
Retención IVA
₲ 584.360
Retención Renta
₲ 584.360
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
LP-12013-23-229212
Monto Contrato
₲ 3.892.999.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.333.247.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.333.247.674

Datos de la Licitación

ID de Licitación
415038
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EDIFICIOS DEL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas