Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0025223
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 78.000.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            170809
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            31-10-2024
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            08-11-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            08-11-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 72.696.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 272.291
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 2.127.273
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 2.836.364
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            LA REPUBLICA S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80009344-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-13002-24-242864
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 222.750.340
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 207.603.316
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 207.603.316
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            445977
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE CARTELERÍA PARA LA JUSTICIA ELECTORAL
        
                                    Convocante
                            
            Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Justicia Electoral
        