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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001207
Monto de la Factura
₲ 33.941.554
Nro. Solicitud de Transferencia
58012
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2026
Fecha de la Transferencia
07-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.663.150

Retención DNCP
₲ 118.487
Retención IVA
₲ 925.679
Retención Renta
₲ 1.234.238
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Cesar Ortiz Baez
RUC
3915788-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-13002-24-247581
Monto Contrato
₲ 1.410.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 739.831.309
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 739.831.309

Datos de la Licitación

ID de Licitación
454255
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, DE OFICINAS Y EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS - PLURIANUAL 2024/2025/2026
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral