Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001208
Monto de la Factura
₲ 62.507.151
Nro. Solicitud de Transferencia
58012
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2026
Fecha de la Transferencia
07-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.311.217
Retención DNCP
₲ 218.207
Retención IVA
₲ 1.704.740
Retención Renta
₲ 2.272.987
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cesar Ortiz Baez
RUC
3915788-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-13002-24-247581
Monto Contrato
₲ 1.410.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 739.831.309
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 739.831.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454255
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, DE OFICINAS Y EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS - PLURIANUAL 2024/2025/2026
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral
