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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001143
Monto de la Factura
₲ 20.095.600
Nro. Solicitud de Transferencia
173783
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2025
Fecha de la Transferencia
19-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.746.637

Retención DNCP
₲ 70.152
Retención IVA
₲ 548.062
Retención Renta
₲ 730.749
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Cesar Ortiz Baez
RUC
3915788-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-13002-24-247581
Monto Contrato
₲ 1.410.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 409.118.514
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 409.118.514

Datos de la Licitación

ID de Licitación
454255
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, DE OFICINAS Y EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS - PLURIANUAL 2024/2025/2026
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral