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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001543
Monto de la Factura
₲ 60.490.360
Nro. Solicitud de Transferencia
159954
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2025
Fecha de la Transferencia
10-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.620.658

Retención DNCP
₲ 219.965
Retención IVA
₲ 1.649.737
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Soluciones Tecnicas
RUC
1830028-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-13002-24-247583
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 377.651.917
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 377.651.917

Datos de la Licitación

ID de Licitación
454255
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, DE OFICINAS Y EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS - PLURIANUAL 2024/2025/2026
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral