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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003766
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128986
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
20-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.882.091

Retención DNCP
₲ 7.055
Retención IVA
₲ 54.545
Retención Renta
₲ 54.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NESTOR VEGA SORIA
RUC
2040337-2
Número de Contrato
16/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12001-21-203983
Monto Contrato
₲ 19.268.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.402.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.402.228

Datos de la Licitación

ID de Licitación
390159
Nombre de la Licitación
Adquisición de sillas de ruedas, audífonos, muletas, andadores y otros para Servicio Social
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad