Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-009-0002811
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 76.000.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            144816
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-09-2022
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            24-10-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            24-10-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 73.581.819
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 276.364
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 2.072.727
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            SANTA CLARA SA MEDICINA PREPAGA
        
                                    RUC
                            
            80002917-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            9
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12001-21-209800
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 2.400.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.766.931.821
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.766.931.821
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            391597
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CONTRATACIÓN DE SEGURO MÉDICO SANATORIAL
        
                                    Convocante
                            
            Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero
        