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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0016470
Monto de la Factura
₲ 64.581.438
Nro. Solicitud de Transferencia
93183
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2023
Fecha de la Transferencia
26-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.515.358

Retención DNCP
₲ 238.644
Retención IVA
₲ 922.592
Retención Renta
₲ 1.845.184
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
17/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-226670
Monto Contrato
₲ 2.932.145.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.791.357.404
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.791.357.404

Datos de la Licitación

ID de Licitación
419624
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional