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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011050
Monto de la Factura
₲ 3.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143037
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.105.450

Retención DNCP
₲ 11.640
Retención IVA
₲ 90.000
Retención Renta
₲ 90.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
119
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-230864
Monto Contrato
₲ 249.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.302.325
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.360.550

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424286
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS Y BACTERIOLOGICOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional