Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003852
Monto de la Factura
₲ 32.731.600
Nro. Solicitud de Transferencia
164689
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2023
Fecha de la Transferencia
06-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.694.603
Retención DNCP
₲ 115.453
Retención IVA
Retención Renta
₲ 892.680
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
36/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-227086
Monto Contrato
₲ 2.151.516.222
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.781.391.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.781.391.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423459
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE SEGURIDAD
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional