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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003124
Monto de la Factura
₲ 469.198.340
Nro. Solicitud de Transferencia
189111
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 441.950.713

Retención DNCP
₲ 1.654.991
Retención IVA
₲ 12.796.318
Retención Renta
₲ 12.796.318
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JORGE FERNANDEZ TABAREZ
RUC
963023-6
Número de Contrato
105/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-185203
Monto Contrato
₲ 2.249.691.672
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.119.045.947
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.119.045.947

Datos de la Licitación

ID de Licitación
349980
Nombre de la Licitación
Campaña de Turismo Interno
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo