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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001597
Monto de la Factura
₲ 87.705.091
Nro. Solicitud de Transferencia
88134
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2020
Fecha de la Transferencia
08-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.611.817

Retención DNCP
₲ 309.360
Retención IVA
₲ 2.391.957
Retención Renta
₲ 2.391.957
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
16/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-170721
Monto Contrato
₲ 1.050.999.988
Total Pagado por el Contrato
₲ 987.625.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 987.625.983

Datos de la Licitación

ID de Licitación
353027
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza para el Gabinete Civil
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil