Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002666
Monto de la Factura
₲ 15.672.600
Nro. Solicitud de Transferencia
165539
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.804.076
Retención DNCP
₲ 55.888
Retención IVA
₲ 380.509
Retención Renta
₲ 432.127
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
13/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-169810
Monto Contrato
₲ 241.158.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 228.130.775
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 228.130.775
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355615
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - AD REFERENDUM
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas
