Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000823
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 316.500.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            68331
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            29-05-2019
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            06-06-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            06-06-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 298.119.982
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 1.116.382
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 8.631.818
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 8.631.818
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            GRISELDA CONCEPCION GIMENEZ BRITEZ
        
                                    RUC
                            
            2011303-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            01/2019
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12001-19-168602
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 2.663.400.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 2.508.729.099
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 2.508.729.099
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            353927
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicio de Montaje de Stands para las Ferias Internacionales de Turismo - (SBE) Ad Referéndum 
        
                                    Convocante
                            
            Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Secretaria Nacional de Turismo
        