Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001763
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 84.595.115
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            172270
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            31-10-2024
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            08-11-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            08-11-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 78.842.647
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 295.314
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 2.307.140
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 3.076.186
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
        
                                    RUC
                            
            429350-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12003-24-244314
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 300.157.300
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 279.746.602
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 279.746.602
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            444193
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISCION TONER, CARTUCHOS, TINTAS Y UTILES DE OFICINA
        
                                    Convocante
                            
            Policia Nacional / Ministerio del Interior
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Policia Nacional
        