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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001763
Monto de la Factura
₲ 84.595.115
Nro. Solicitud de Transferencia
172270
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
08-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.842.647

Retención DNCP
₲ 295.314
Retención IVA
₲ 2.307.140
Retención Renta
₲ 3.076.186
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-244314
Monto Contrato
₲ 300.157.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 279.746.602
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.746.602

Datos de la Licitación

ID de Licitación
444193
Nombre de la Licitación
ADQUISCION TONER, CARTUCHOS, TINTAS Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional