Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001649
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 49.823.660
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            5796
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            29-01-2025
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            07-02-2025
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            07-02-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 46.435.652
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 173.930
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.358.827
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.811.769
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ 
        
                                    RUC
                            
            1151277-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12003-24-243062
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 501.062.660
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 467.121.506
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 467.121.506
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            444199
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            MANTENIMIENTO Y REP. DE EQUIPOS VARIOS
        
                                    Convocante
                            
            Policia Nacional / Ministerio del Interior
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Policia Nacional
        