Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001614
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 38.000.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            192404
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            29-11-2024
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            20-12-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            20-12-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 35.415.999
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 132.655
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.036.364
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.381.818
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ 
        
                                    RUC
                            
            1151277-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12003-24-243062
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 501.062.660
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 467.121.506
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 467.121.506
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            444199
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            MANTENIMIENTO Y REP. DE EQUIPOS VARIOS
        
                                    Convocante
                            
            Policia Nacional / Ministerio del Interior
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Policia Nacional
        