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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006303
Monto de la Factura
₲ 32.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71462
Fecha Solicitud de Transferencia
05-06-2025
Fecha de la Transferencia
17-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.225.076

Retención DNCP
₲ 113.106
Retención IVA
₲ 883.636
Retención Renta
₲ 1.178.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RAMON FRETES FRETES
RUC
1340840-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-248536
Monto Contrato
₲ 3.724.691.107
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.561.979.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.561.979.550

Datos de la Licitación

ID de Licitación
453739
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENOR DE VEHÍCULOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional