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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002073
Monto de la Factura
₲ 132.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
218934
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 123.490.001

Retención DNCP
₲ 462.545
Retención IVA
₲ 3.613.636
Retención Renta
₲ 4.818.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
YCUA PORA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80038041-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-248535
Monto Contrato
₲ 930.251.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 772.229.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 772.229.010

Datos de la Licitación

ID de Licitación
453739
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENOR DE VEHÍCULOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional