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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002278
Monto de la Factura
₲ 40.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71022
Fecha Solicitud de Transferencia
04-06-2025
Fecha de la Transferencia
10-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.314.910

Retención DNCP
₲ 139.636
Retención IVA
₲ 1.090.909
Retención Renta
₲ 1.454.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
YCUA PORA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80038041-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-248535
Monto Contrato
₲ 930.251.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 767.171.422
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 767.171.422

Datos de la Licitación

ID de Licitación
453739
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENOR DE VEHÍCULOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional