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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0021609
Monto de la Factura
₲ 14.370.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168025
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2024
Fecha de la Transferencia
08-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.392.840

Retención DNCP
₲ 50.164
Retención IVA
₲ 391.909
Retención Renta
₲ 522.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-244315
Monto Contrato
₲ 93.028.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.803.497
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.803.497

Datos de la Licitación

ID de Licitación
444193
Nombre de la Licitación
ADQUISCION TONER, CARTUCHOS, TINTAS Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional