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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002917
Monto de la Factura
₲ 42.075.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41151
Fecha Solicitud de Transferencia
02-04-2025
Fecha de la Transferencia
11-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.717.197

Retención DNCP
₲ 153.875
Retención IVA
₲ 601.071
Retención Renta
₲ 1.602.857
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-248729
Monto Contrato
₲ 10.477.053.088
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.607.364.797
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.607.364.797

Datos de la Licitación

ID de Licitación
454480
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS SEGUNDA CONVOCATORIA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional