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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0071176
Monto de la Factura
₲ 77.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167076
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.573.333

Retención DNCP
₲ 283.428
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.952.381
Multa
₲ 620.000

Datos del Contrato

Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-241611
Monto Contrato
₲ 420.378.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.164.723
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.584.793

Datos de la Licitación

ID de Licitación
440520
Nombre de la Licitación
ADQUISICION MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE POLICIA RIGOBERTO CABALLERO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional