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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002150
Monto de la Factura
₲ 200.635.000
Nro. Solicitud de Transferencia
212249
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 186.991.820

Retención DNCP
₲ 700.398
Retención IVA
₲ 5.471.864
Retención Renta
₲ 7.295.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JAVIER RECALDE ENCINA
RUC
3723322-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-248624
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 745.944.597
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 745.944.597

Datos de la Licitación

ID de Licitación
445026
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS MEDICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional