Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007089
Monto de la Factura
₲ 23.940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166544
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.312.080
Retención DNCP
₲ 83.572
Retención IVA
₲ 652.909
Retención Renta
₲ 870.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-242496
Monto Contrato
₲ 915.357.375
Total Pagado por el Contrato
₲ 821.109.396
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 821.109.396
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441288
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción, Artículos electrónicos e insumos varios.
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional