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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0014874
Monto de la Factura
₲ 57.030.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22318
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
11-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.641.989

Retención DNCP
₲ 206.114
Retención IVA
₲ 1.006.364
Retención Renta
₲ 2.147.018
Multa
₲ 28.515

Datos del Contrato

Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-248625
Monto Contrato
₲ 1.194.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.077.051.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.077.051.666

Datos de la Licitación

ID de Licitación
445051
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS VARIOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE POLICIA RIGOBERTO CABALLERO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional