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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0003235
Monto de la Factura
₲ 17.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
181662
Fecha Solicitud de Transferencia
21-11-2024
Fecha de la Transferencia
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.807.980

Retención DNCP
₲ 64.512
Retención IVA
Retención Renta
₲ 672.000
Multa
₲ 79.380

Datos del Contrato

Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-244725
Monto Contrato
₲ 1.889.663.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.789.271.327
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.789.271.327

Datos de la Licitación

ID de Licitación
440520
Nombre de la Licitación
ADQUISICION MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE POLICIA RIGOBERTO CABALLERO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional