Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0032147
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 418.000.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            188043
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            28-11-2024
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            09-01-2025
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            09-01-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 404.776.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 1.459.200
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 11.400.000
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            SANTA CLARA SA MEDICINA PREPAGA
        
                                    RUC
                            
            80002917-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            18
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12001-23-228910
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 8.400.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 7.649.853.519
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 7.649.853.519
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            422639
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURO MÉDICO PARA AGENTES ESPECIALES Y FUNCIONARIOS DE LA SENAD
        
                                    Convocante
                            
            Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Secretaría Nacional Antidrogas
        