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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0043840
Monto de la Factura
₲ 242.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40474
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2025
Fecha de la Transferencia
09-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 226.221.636

Retención DNCP
₲ 846.545
Retención IVA
₲ 6.613.637
Retención Renta
₲ 8.818.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SANTA CLARA SA MEDICINA PREPAGA
RUC
80002917-8
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-12001-23-228910
Monto Contrato
₲ 8.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.649.853.519
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.649.853.519

Datos de la Licitación

ID de Licitación
422639
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURO MÉDICO PARA AGENTES ESPECIALES Y FUNCIONARIOS DE LA SENAD
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas