Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0004105
Monto de la Factura
₲ 9.987.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191991
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
13-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.307.884
Retención DNCP
₲ 34.863
Retención IVA
₲ 272.373
Retención Renta
₲ 363.164
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
1/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12001-23-233222
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.117.759.549
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.117.759.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427156
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehiculos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil
