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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0003530
Monto de la Factura
₲ 1.437.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151029
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2024
Fecha de la Transferencia
16-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.339.284

Retención DNCP
₲ 5.016
Retención IVA
₲ 39.191
Retención Renta
₲ 52.255
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
1/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12001-23-233222
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.117.759.549
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.117.759.549

Datos de la Licitación

ID de Licitación
427156
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehiculos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil