Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-006-0003603
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.711.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            150905
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            27-09-2024
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            14-10-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            15-10-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.656.559
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 6.221
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 46.664
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            AUTOMOTOR SA
        
                                    RUC
                            
            80001340-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            1/2023
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12001-23-233222
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.200.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.117.759.549
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.117.759.549
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            427156
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehiculos
        
                                    Convocante
                            
            Gabinete Civil / Presidencia de la República
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Gabinete Civil
        