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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0022844
Monto de la Factura
₲ 257.499.999
Nro. Solicitud de Transferencia
55206
Fecha Solicitud de Transferencia
05-05-2025
Fecha de la Transferencia
20-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 240.214.726

Retención DNCP
₲ 898.909
Retención IVA
₲ 7.022.727
Retención Renta
₲ 9.363.637
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
REYVA S.A
RUC
80002040-5
Número de Contrato
16/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12001-23-237282
Monto Contrato
₲ 6.720.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.518.079.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.518.079.419

Datos de la Licitación

ID de Licitación
435380
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguro Médico
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil