Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002366
Monto de la Factura
₲ 32.118.660
Nro. Solicitud de Transferencia
121755
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
28-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.928.128
Retención DNCP
₲ 119.910
Retención IVA
₲ 458.838
Retención Renta
₲ 611.784
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANDRES TORALES LLEDO
RUC
2164405-5
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-110884
Monto Contrato
₲ 552.636.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 331.684.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 331.684.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298165
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional
