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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0015629
Monto de la Factura
₲ 5.660.000
Nro. Solicitud de Transferencia
26451
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2016
Fecha de la Transferencia
14-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.382.557

Retención DNCP
₲ 20.170
Retención IVA
₲ 154.364
Retención Renta
₲ 102.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-106371
Monto Contrato
₲ 1.180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 926.468.368
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 926.468.368

Datos de la Licitación

ID de Licitación
286125
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de vehiculos
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional