Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0007604
Monto de la Factura
₲ 198.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106648
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
22-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 188.408.517
Retención DNCP
₲ 706.028
Retención IVA
₲ 5.403.273
Retención Renta
₲ 3.602.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-109011
Monto Contrato
₲ 2.445.378.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.325.510.008
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.325.510.008
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295613
Nombre de la Licitación
Adq. de Vehículos
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional
