Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0002114
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 5.970.475
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            93988
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            29-07-2016
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            30-08-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            30-08-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 5.677.813
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 21.277
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 162.831
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 108.554
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL
        
                                    RUC
                            
            80017887-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            25/2015
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12001-15-112522
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 471.533.700
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 313.882.469
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 313.882.469
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            293363
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
        
                                    Convocante
                            
            Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Secretaría Nacional Antidrogas
        