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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0027093
Monto de la Factura
₲ 13.633.385
Nro. Solicitud de Transferencia
73952
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2016
Fecha de la Transferencia
05-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.219.043

Retención DNCP
₲ 52.190
Retención IVA
₲ 95.876
Retención Renta
₲ 266.276
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
61/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-117360
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 968.838.573
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 968.838.573

Datos de la Licitación

ID de Licitación
298394
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasajes.
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil