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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002234
Monto de la Factura
₲ 14.909.510
Nro. Solicitud de Transferencia
132655
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.356.864

Retención DNCP
₲ 55.662
Retención IVA
₲ 212.993
Retención Renta
₲ 283.991
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-110600
Monto Contrato
₲ 1.171.251.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 726.689.954
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 726.689.954

Datos de la Licitación

ID de Licitación
298165
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional