Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002037
Monto de la Factura
₲ 65.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151629
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.346.368
Retención DNCP
₲ 233.632
Retención IVA
₲ 1.788.000
Retención Renta
₲ 1.192.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ODONTOLOGIA 3 TRES S.A.
RUC
80010293-2
Número de Contrato
59/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-116750
Monto Contrato
₲ 1.306.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.186.254.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.186.254.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291193
Nombre de la Licitación
Seguro Odontologico
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil
