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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001038
Monto de la Factura
₲ 378.372.564
Nro. Solicitud de Transferencia
174969
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
27-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 359.825.429

Retención DNCP
₲ 1.348.382
Retención IVA
₲ 10.319.252
Retención Renta
₲ 6.879.501
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COPESA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80003112-1
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-117837
Monto Contrato
₲ 1.261.241.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.143.100.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.143.100.572

Datos de la Licitación

ID de Licitación
299169
Nombre de la Licitación
Construcción de centro de información y recepción turística
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa Nacional de Turismo