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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000864
Monto de la Factura
₲ 17.151.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73820
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
10-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.402.564

Retención DNCP
₲ 62.430
Retención IVA
₲ 367.485
Retención Renta
₲ 318.521
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-104304
Monto Contrato
₲ 1.156.814.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.108.372.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.108.372.383

Datos de la Licitación

ID de Licitación
282570
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Alimentos
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar