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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000068
Monto de la Factura
₲ 275.512.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121971
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 262.006.902

Retención DNCP
₲ 981.825
Retención IVA
₲ 7.513.964
Retención Renta
₲ 5.009.309
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ANA ELIZABET FERNANDEZ ESPINOLA
RUC
2905077-4
Número de Contrato
17/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-105441
Monto Contrato
₲ 837.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 796.894.234
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 796.894.234

Datos de la Licitación

ID de Licitación
291396
Nombre de la Licitación
Servicio de Organización de Eventos - Juegos Escolares, Estudiantiles Nacionales 2015.
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes