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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0024214
Monto de la Factura
₲ 5.981.100
Nro. Solicitud de Transferencia
57046
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2016
Fecha de la Transferencia
01-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.804.164

Retención DNCP
₲ 22.965
Retención IVA
₲ 36.803
Retención Renta
₲ 117.168
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
66/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-117061
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 968.658.611
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 968.658.611

Datos de la Licitación

ID de Licitación
293652
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES, AÉREO Y TERRESTRE
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo